Departamento de Auditoría

Lic. Xinia Wong Solano, Auditora interna

Imagen de Departamento de Auditoría

Este Departamento tiene como función principal verificar en forma independiente el cumplimiento, la suficiencia y la validez del sistema de control interno de JUPEMA, así como informar y proponer las medidas pertinentes, a fin de prestar un servicio constructivo y de protección a los intereses institucionales. Además, brinda asesoría a la Junta Directiva con total independencia funcional y de criterio.

Está conformada por las siguientes unidades:

  • Unidad de Tecnologías de Información: verifica el funcionamiento de los sistemas informáticos y sus controles, y además examina que los procesos computarizados aseguren la veracidad, integridad, razonabilidad y confiabilidad de la información generada.
  • Unidad de Pensiones: su objetivo fundamental es efectuar el refrendo de las resoluciones conocidas por la Junta Directiva según el artículo 89 de la Ley 7531, así como realizar revisiones relacionadas con el proceso de resolución de los trámites de pensión.
  • Unidad Administración de Fondos: verifica la razonabilidad de los Estados Financieros del RCC (no emisión de opinión), la administración de las inversiones y otorgamiento de créditos, conforme las disposiciones legales vigentes, para coadyuvar al logro de los objetivos Institucionales.
  • Unidad Financiera Operativa: en complemento con las otras unidades del Departamento, efectúa un examen crítico, sistemático y de carácter constructivo para mejorar la gestión institucional de JUPEMA y constata sin emitir opinión, la razonabilidad de los estados financieros del Fondo Especial de Administración de acuerdo con las normas internacionales de información financiera.
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